内部控制
我们遵守适用于我们在 Bio-Rad 职责的所有内部控制措施。
在 Bio-Rad,我们拥有一套政策和程序系统,可帮助确保任何财务报告的准确性、遵守法律以及我们运营的整体有效性和效率。
这些是我们的内部控制措施。虽然我们的财务和内部审计团队对我们的控制措施拥有领导和监督权力,但我们每天都在处理控制措施(例如我们的政策和程序),并且必须确保我们遵守这些措施。我们还必须保存准确且完整的记录,因为记录保留是任何成功的内部控制系统的基础。
每个人都必须准确、全面地遵守内部控制措施以及适用于其在 Bio-Rad 职责的所有政策和程序。如果您对哪些内部控制措施可能适用于您在 Bio-Rad 的职责有任何疑问,您应该询问您的经理。
期望
- 我们熟悉适用于我们在 Bio-Rad 职责的内部控制措施。
- 我们向我们的质量保证团队报告我们对 Bio-Rad 内部控制措施的任何顾虑,如果涉及与财务相关的控制措施,则向控制措施合规团队报告。
关键术语
由管理层实施的一个流程,旨在为实现以下各类目标提供合理的保证:
- 运营的有效性和效率
- 财务报告的可靠性
- 遵守适用的法律法规
SOX 是美国的一部联邦法律,除其他要求外,它还要求公司对内部控制措施进行管理评估,要求公司在其年度财务报告中发布有关其内部会计控制措施及其财务报告程序的详细信息。
一个由五个相互关联的组成部分组成的模型,用于提供有效的内部控制系统,包括:
- 控制环境,包括诚信、道德价值观、管理层的运作方式和权力下放制度,以及管理和发展组织内部人员的流程
- 针对实现指定目标的相关风险,进行风险评估或识别和分析
- 有助于确保管理指令得到执行的控制活动或政策和程序
- 使其能够运行和控制业务的信息和通信(包括与运营、财务和合规相关的信息)
- 通过监控来评估随时间推移系统性能的质量